为强化合同管理、防范经营风险,加强集团公司“三重一大”事项监督管理工作,自2025年8月19日至9月30日,集团公司法务审计部组织人员对各项目部及各控股子公司合同管理情况、法律纠纷案件管理情况及企业“三重一大”事项进行了一次全面检查。
本次监督检查工作,集团公司各项目部及各子公司领导高度重视,积极配合。检查人员查看了2024年度及2025年8月底前已签订的合同管理及履行情况、控股子公司2025年以来所有法律纠纷案件情况、2024年及2025年1-8月份重大事项情况。各单位均能按照集团公司和各子公司经营管理制度要求进行合同管理和法律纠纷案件管理。
本次检查通过抽阅查看各类合同,发现各单位主要存在问题是合同会签、审批不仔细,合同条款约定不明确,部分合同管理中存在签章、归档管理等问题。检查人员在现场把发现的问题及风险点及时反馈到各项目部和子公司,并指导各单位按要求立即整改。
集团公司法务审计部坚持发挥监督检查作用,积极推动各单位依法合规经营,有效促进集团公司法律风险防范及控制体系的建立和完善。合同监督检查工作能够及时预警企业的重大风险,及时规范各单位负责人的履职行为,有效维护国有资产安全。
下一步工作中,法务审计部将进一步做好合同监督检查,提高部门人员的业务能力,为集团公司的健康发展保驾护航。